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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-28 14:13

你好
因?yàn)槿绻銈冑?gòu)進(jìn)材料沒有取得發(fā)票,那所得稅就需要按利潤(rùn)總額*25%繳納企業(yè)所得稅
而如果取得了發(fā)票,就可以計(jì)入成本核算,減少利潤(rùn),從而減少企業(yè)所得稅的繳納

追問

2019-12-28 14:16

也就是說 ,有的供貨商,不給多加稅點(diǎn)的錢就不給開發(fā)票是嗎,那他們多要的稅點(diǎn)的錢,不是要多交增值稅的嗎,是不是多加的稅點(diǎn)的錢會(huì)體現(xiàn)在票上啊

鄒老師 解答

2019-12-28 14:18

你好
開具發(fā)票是否需要多加稅點(diǎn)這個(gè)是雙方協(xié)商的,沒有統(tǒng)一規(guī)定的
多加的稅點(diǎn)是不在發(fā)票票面體現(xiàn)的

追問

2019-12-28 14:21

也就是說供應(yīng)商多要了稅點(diǎn)的錢,也 不會(huì)因此多交增值稅,票面上含稅金額,還是正常的金額,那么這個(gè)多要的稅點(diǎn)的錢是走的私戶嗎,老師,我不明白其中的關(guān)系,還請(qǐng)老師指點(diǎn)

鄒老師 解答

2019-12-28 14:22

你好,如果不開具發(fā)票,對(duì)方通常是不做這個(gè)收入申報(bào),就不用納稅
而開具了這個(gè)發(fā)票,產(chǎn)生了納稅,就需要向你單位收取稅點(diǎn)
多給的稅點(diǎn)通常是通過對(duì)私賬戶結(jié)算的

追問

2019-12-28 14:26

老師,虛開發(fā)票的行為,也是供應(yīng)商交只要交的稅的錢,只是沒有真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生吧

追問

2019-12-28 14:29

老師,如果我們買的原材料多交了6%的稅點(diǎn)的錢,那么我們實(shí)際可以抵扣13%個(gè)稅點(diǎn),就相當(dāng)于我們只抵扣了7%稅點(diǎn)的錢吧

鄒老師 解答

2019-12-28 14:32

你好,虛開發(fā)票是沒有真實(shí)交易,只是開具了發(fā)票而已
你抵扣還是13%,只是需要給供應(yīng)商6個(gè)點(diǎn)而已

追問

2019-12-28 14:35

這樣的話,我們會(huì)多交稅的,除非我們也和客戶要稅點(diǎn)的錢

鄒老師 解答

2019-12-28 14:36

你好,其實(shí)對(duì)于你們來說沒有多繳稅啊,因?yàn)槿绻銈儾蝗〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那銷項(xiàng)需要全額按13%納稅,而且企業(yè)所得稅需要按利潤(rùn)總額25%繳納

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你好 因?yàn)槿绻銈冑?gòu)進(jìn)材料沒有取得發(fā)票,那所得稅就需要按利潤(rùn)總額*25%繳納企業(yè)所得稅 而如果取得了發(fā)票,就可以計(jì)入成本核算,減少利潤(rùn),從而減少企業(yè)所得稅的繳納
2019-12-28 14:13:25
這個(gè)計(jì)入你們的管理費(fèi)用——低值易耗品
2018-03-29 11:11:04
正常應(yīng)該按照實(shí)際數(shù)量,如果按賬面上,你們要有一個(gè)說明,不然倉(cāng)庫人員簽字也是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
2021-07-23 09:02:03
你的具體問題是什么呢?
2016-10-18 16:08:08
只能是私賬打款處理,無法入賬了,由于沒有發(fā)票。
2018-09-27 15:30:50
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