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送心意

微微老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-29 19:21

原材料入庫:借:原材料    貸:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商      
                     借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
                        貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
支付貨款時(shí):借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
                        貸:銀行存款

借拖姐 追問

2019-12-29 19:34

老師您在看看問題吧(假如今年12月份的成本發(fā)票,要明年企業(yè)所得稅年報(bào)前取得,成本發(fā)票做在明年取得發(fā)票當(dāng)月還是今年12月份?分錄怎么做?詳細(xì)的,謝謝)明年取得成本發(fā)票和今年12月分別怎么做賬?服務(wù)行業(yè)

微微老師 解答

2019-12-29 19:37

您好,您到明年才能取得的發(fā)票,自然要在取得當(dāng)月入賬,但是因?yàn)榭缒炅?,您要?jì)提費(fèi)用,也就是做一筆暫估。您是服務(wù)行業(yè),也是一樣的概念。
12月成本發(fā)生時(shí):借:費(fèi)用/成本等 貸:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商

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您好,您可以先暫估入帳,然后明年匯算清繳之前來了發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2019-12-29 19:47:55
原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 支付貨款時(shí):借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 貸:銀行存款
2019-12-29 19:21:18
先今年12月先入賬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款后續(xù)取得發(fā)票,沒有差額貼后面,有差額就沖掉貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,
2019-12-29 19:14:07
可以的,可以這么做的,你現(xiàn)在暫估就行。
2021-12-27 10:52:19
你好,同學(xué)。 是在所得稅的納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
2020-03-11 16:43:08
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