假如今年12月份的成本發(fā)票,要明年企業(yè)所得稅年報(bào)前取得,成本發(fā)票做在明年取得發(fā)票當(dāng)月還是今年12月份?分錄怎么做?詳細(xì)的,謝謝
借拖姐
于2019-12-29 19:13 發(fā)布 ??1197次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-29 19:21
原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
支付貨款時(shí):借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

您好,您可以先暫估入帳,然后明年匯算清繳之前來了發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2019-12-29 19:47:55

原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估-供應(yīng)商
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
支付貨款時(shí):借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
貸:銀行存款
2019-12-29 19:21:18

先今年12月先入賬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款后續(xù)取得發(fā)票,沒有差額貼后面,有差額就沖掉貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,
2019-12-29 19:14:07

可以的,可以這么做的,你現(xiàn)在暫估就行。
2021-12-27 10:52:19

你好,同學(xué)。
是在所得稅的納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
2020-03-11 16:43:08
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借拖姐 追問
2019-12-29 19:34
微微老師 解答
2019-12-29 19:37