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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-31 10:19

你好,收款時,借銀行存款600000,貸專項應(yīng)付款600000,借在建工程620000,貸銀行存款6200000,借固定資產(chǎn)620000,貸在建工程620000,借專項應(yīng)付款600000,貸資本公積600000

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你好,收款時,借銀行存款600000,貸專項應(yīng)付款600000,借在建工程620000,貸銀行存款6200000,借固定資產(chǎn)620000,貸在建工程620000,借專項應(yīng)付款600000,貸資本公積600000
2019-12-31 10:19:21
將專項或特定用途的撥款用于工程項目 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 3、工程完工,形成長期資產(chǎn) 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積—資本溢價
2019-07-20 10:28:04
借銀存貸專項應(yīng)付款 借固定資產(chǎn)貸銀存 借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2020-04-29 12:26:39
您好 236萬是含16%的增值稅么? 不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62 借:固定資產(chǎn) 1982758.62 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 41379.31 貸:應(yīng)付賬款 300000 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07 下個月收到剩余發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93 貸:應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
2019-04-17 23:10:55
你好 固定資產(chǎn)報廢的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)收賬款收不回來 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款不需要支付 借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入
2021-05-20 21:04:15
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