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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-31 19:31

您好
請問支出的時候有沒有掛法人的往來?

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:32

怎么掛?

bamboo老師 解答

2019-12-31 19:33

比如法人支付費用的時候
借:管理費用
貸:其他應付款-法人

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:33

因為我是新手會計,公司是小規(guī)模,沒有做賬,每個月就簡單匯總支出給老板

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:34

最近有些以前的支出補開了發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-31 19:34

那應該根據(jù)收入支出做對應的賬務處理 然后編制財務報表

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:36

最近學習了會計學堂的課程,想重新把今年的業(yè)務做賬,公司業(yè)務不多

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:36

那公賬的錢可以轉(zhuǎn)回給老板作為報銷嗎

bamboo老師 解答

2019-12-31 19:50

公司業(yè)務不多 可以把今年的業(yè)務重新做賬
老板墊支的費用 可以公帳轉(zhuǎn)給老板報銷

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:51

要怎么做分錄呢?轉(zhuǎn)賬時要備注什么嗎,因為是2019年的支出,要2020年才報銷

bamboo老師 解答

2019-12-31 19:53

借:其他應付款-老板
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)賬可以備注支付老板墊支款

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:55

好的,那做賬最基本要準備些什么呢,公司是沒有用財務軟件的

bamboo老師 解答

2019-12-31 19:56

那要準備黏貼單 報銷單 會計憑證 賬簿 回形針 大頭針等

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:57

賬簿要用那些呢

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 19:59

法人支付費用的時候
借:管理費用
貸:其他應付款-法人
支付法人墊資款的時候
借:其他應付款-老板
貸:銀行存款
會計分錄是這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:00

一般有現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬 總分類帳 固定資產(chǎn)明細帳 存貨明細帳 費用類的多欄賬等
這樣寫分錄正確的

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 20:01

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 20:21

老師,我還想請問下,老板用現(xiàn)金給自己發(fā)工資要怎么做分錄呢

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 20:30

沒有收入的情況下每月需要計算老板自己的工資嗎

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:35

借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應付款-法人
如果老板在單位任職 沒有收入的情況下也應該發(fā)放工資

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 20:47

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:48

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 請問支出的時候有沒有掛法人的往來?
2019-12-31 19:31:30
你好; 借銀行存款貸其他應付款。 如果是周轉(zhuǎn)金的話就這樣處理。 如果是投資款走實收資本??
2021-10-11 15:02:00
你好,不可以的
2017-02-15 17:00:34
那韓國公司和中國公司有沒有什么業(yè)務往來
2018-07-31 10:47:25
按規(guī)定公司對公司1000以前必須走公戶,如果查賬被發(fā)現(xiàn)有可能罰款
2019-04-09 16:52:51
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