
關(guān)于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍(lán)字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報(bào)增值稅申報(bào)表二的時候,進(jìn)項(xiàng)再做轉(zhuǎn)出的話就會多扣了這部分進(jìn)項(xiàng),開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明。現(xiàn)在怎么處理?
答: 你好,同學(xué)你現(xiàn)在多扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在只能再開一個銷項(xiàng),或者手工做一個不開票的銷項(xiàng)來抵,問一下專管這樣行不行。
關(guān)于出口退稅的發(fā)票,上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認(rèn)證并報(bào)稅,本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍(lán)字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報(bào)增值稅申報(bào)表二的時候要怎么報(bào)稅
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在表二第18行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前月份抵扣一張發(fā)票,本月開了紅字申請單,申報(bào)增值稅的時候我把稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在申報(bào)錯誤,提示未查詢到紅字信息。請問怎么處理
答: 你好 你去看看紅字信息表是誰開的 ? 這個認(rèn)證了要購買方開的

