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?? ?? ?? 汪玲靜三草
于2020-01-02 17:05 發(fā)布 ??809次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-02 17:06
你好,您是這個(gè)月抵減么?
?? ?? ?? 汪玲靜三草 追問
2020-01-02 17:08
是的!這個(gè)月要抵減,可是上個(gè)月管理費(fèi)用沒有余額了,那這要抵減管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
立紅老師 解答
2020-01-02 17:11
你好,抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款 )正數(shù) 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)期末管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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?? ?? ?? 汪玲靜三草 追問
2020-01-02 17:08
立紅老師 解答
2020-01-02 17:11