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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-03 11:38

做賬按發(fā)票就可以。申報安你調(diào)整之后的

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:41

那收入少的2.79元,放在12月份怎么調(diào)整呢

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:42

貸方計入什么科目呢,我想著是跨年了,就在12月份調(diào)整掉

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:44

我們是人力資源公司,貸方放主營業(yè)務(wù)成本可以嗎

郭老師 解答

2020-01-03 11:50

做無票收入的
你發(fā)票就不一樣了
錢也沒有收到

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:52

有的收到了,有的沒有到,那怎么辦呢

郭老師 解答

2020-01-03 11:57

做無票收入的
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:05

你好,老師。12月份利潤表有凈利潤13540.56元,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去

郭老師 解答

2020-01-03 17:12

你這個凈利潤就是本年利潤的,你把本年利潤結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:15

老師,科目余額表也有本年利潤,我到底根據(jù)利潤表的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)對嘛

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:16

還是根據(jù)科目余額表這個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)4409253.53元,

郭老師 解答

2020-01-03 17:18

對的,根據(jù)本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:23

老師,應(yīng)該是根據(jù)這個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)吧,13540.56元吧

郭老師 解答

2020-01-03 17:26

不是根據(jù)本年利潤本年累計余額填寫。你的本年利潤應(yīng)該等于凈利潤才對你這個不相等。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:42

老師,我剛才沒有做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對了嗎,是根據(jù)科目余額表本年利潤的余額10155.42元結(jié)轉(zhuǎn)對嘛

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:43

是這2張表,現(xiàn)在對了嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:44

你好,可以的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:45

老師分錄寫的對嘛

郭老師 解答

2020-01-03 17:48

你好,分錄對的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:49

好的,謝謝

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:54

老師,還有個問題,我是把損益類做了結(jié)轉(zhuǎn)之后,在做這個手動結(jié)轉(zhuǎn),到底哪個在前面呢,謝謝

郭老師 解答

2020-01-03 17:55

先做損益結(jié)轉(zhuǎn)的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:56

好的,只要本年利潤余額是零就對了是嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:57

你好,對的。

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相關(guān)問題討論
你好,只要不超過一年都是可以入賬的。
2020-04-20 17:19:16
收入確認(rèn)時,如果計提銷項稅了,則不需再進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果未計提銷項稅,需再進(jìn)行銷項稅的處理。
2020-02-12 11:43:28
你好,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2019-07-23 15:49:53
這個和發(fā)票那個不一致么?還是啥
2020-01-03 11:30:43
您好,那您上月做未開票收入了嗎
2019-02-23 21:16:20
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