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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-03 11:52

你好   去年暫估了你們沒收到發(fā)票是否有匯算調(diào)增處理的

樂活 追問

2020-01-03 12:37

19和20年

meizi老師 解答

2020-01-03 12:48

你好  19年暫估了的話  那么2020年5月之前收到發(fā)票可以稅前扣除的。 你就紅沖暫估分錄 。分錄不變金額負數(shù)沖就行了; 然后按發(fā)票在做一筆借主營業(yè)務成本貸應付賬款

樂活 追問

2020-01-03 15:08

直接紅沖主營成本成負數(shù)了,不應該用以前年度損益調(diào)整嗎?我想要的是具體分錄

meizi老師 解答

2020-01-03 15:16

你好  19年做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估   那么20年收到發(fā)票 你就沖借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款-暫估    然后按1月發(fā)票做借主營業(yè)務成本  貸應付賬款就行了。   因為20年是一正一負  不會影響你損益的  你實際就是在19年做的成本

樂活 追問

2020-01-03 16:41

這樣可以嗎?記得以前老師是說要通過以前年度損益調(diào)整處理的

meizi老師 解答

2020-01-03 16:49

你好 可以的。  因為你不影響20年的成本的。 你實際主要是做19年的成本 。為了在匯算之前取得發(fā)票稅前扣除的。

樂活 追問

2020-01-03 16:52

但我那個項目不同,前面入錯項目了,現(xiàn)在要調(diào)回來

meizi老師 解答

2020-01-03 17:00

你好 你12月的賬結(jié)賬沒有 ?之前怎么做的

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相關問題討論
你好,可以的,只有主營業(yè)務的時候,就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好 這個不是算的,而是歸集的 比如你們有發(fā)放工資30萬,耗用材料20萬,那么你的成本就是50萬的
2023-05-06 17:45:40
嗯嗯,可以的,沒問題的
2022-12-09 17:52:33
您好,生產(chǎn)產(chǎn)品后您出售?
2022-11-17 20:18:47
你好,這個月重新開了發(fā)票嗎?如果是的話,你的成本可以不用動。
2022-09-05 11:08:43
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