
增值稅會(huì)計(jì)分錄:應(yīng)交稅金-增(銷),應(yīng)交增值稅(已交)。 老會(huì)計(jì)來(lái)幫忙~
答: 業(yè)務(wù):發(fā)生100萬(wàn)銷售收入。 求:增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一,確認(rèn)收入時(shí) 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
老師 ,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,如果要交增值稅,要不要 先借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸銀行存款 ?
答: 你好 你是一般納稅人的話 你要繳納的話 把轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅 。你科目不對(duì) 。未交增值稅是二級(jí)科目 不是三級(jí)科目哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),之前會(huì)計(jì)教的借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而現(xiàn)在會(huì)計(jì)說(shuō)要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,原來(lái)那樣是錯(cuò)了嗎?
答: 你好,是錯(cuò)誤的


紫藤老師 解答
2020-01-03 11:52