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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2020-01-03 15:24

你好,當期進項加計額抵減應納稅額時

借:應交稅金—應交增值稅—進項加計抵減額

 貸:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額
、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結余的

貸:應交稅金—應交增值稅—待遞減進項加計額

 借:主營業(yè)務成本

漫游 追問

2020-01-03 15:26

沒明白,分開說,計提時的分錄:

小洪老師 解答

2020-01-03 15:28

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

 貸:應交稅費-未交增值稅

漫游 追問

2020-01-03 15:33

這樣的話未繳增值稅會增加

漫游 追問

2020-01-03 15:34

我十月才升一般納稅人,但帳套還是小規(guī)模的,應繳稅金下沒那么多二級

漫游 追問

2020-01-03 15:36

我現(xiàn)在是補10月份的計提分錄,借:應交稅費  進項加計抵減額,貸方:寫什么?

小洪老師 解答

2020-01-03 15:38

借:應交稅費 進項加計抵減額,貸其他收益-稅金減免

漫游 追問

2020-01-03 15:38

沒有其他收益這個科目

小洪老師 解答

2020-01-03 15:39

沒有這個科目去添加實在添加不了用營業(yè)外收入科目

漫游 追問

2020-01-03 15:40

好的,謝謝

小洪老師 解答

2020-01-03 15:41

好的,同學不用客氣的。

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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