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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-03 21:31

你好 信息表不影響報(bào)稅 按實(shí)際的  銷售額申報(bào)

上官 追問

2020-01-03 21:36

12月申報(bào),我在表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫紅字進(jìn)項(xiàng)稅金額 ,1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報(bào)期,我再填寫差額嗎?還是填寫 負(fù)數(shù)?還是只要對(duì)方?jīng)]開具紅字發(fā)票,我就可以不用填寫表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

玲老師 解答

2020-01-03 21:39

你到底是開收到?jīng)]收到紅字發(fā)票?紅字信息表和紅字發(fā)票是不一樣的

上官 追問

2020-01-03 21:45

我是購(gòu)買方,我開具的紅字信息表,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。對(duì)方?jīng)]給我開紅字發(fā)票。我現(xiàn)在要把我在12月開具的紅字信息表作廢,重新開具。想問申報(bào)增值稅表應(yīng)該怎么填寫?

玲老師 解答

2020-01-03 21:48

1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)轉(zhuǎn)出  后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發(fā)票時(shí)做負(fù)數(shù) 分錄就可以了

上官 追問

2020-01-03 21:49

那有差額,能填寫負(fù)數(shù)嗎?

玲老師 解答

2020-01-03 21:56

你好,哪個(gè)有差額呢   ?

上官 追問

2020-01-03 22:01

12月的紅字信息表數(shù)字大,要作廢,1月要重新開具的數(shù)字小

玲老師 解答

2020-01-03 22:06

你這情況可以和稅局聯(lián)系一下是不是可以 前面的不做轉(zhuǎn)出按后面的做轉(zhuǎn)出處理

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
您好!這個(gè)系統(tǒng)問題。你過會(huì)再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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