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娜
于2020-01-04 13:19 發(fā)布 ??1762次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-04 13:19
您好按照固定資產(chǎn)總額轉(zhuǎn)入 尾款暫估入賬
娜 追問
2020-01-04 13:21
請(qǐng)問暫估入賬的尾款包括增值稅是嗎
bamboo老師 解答
2020-01-04 13:22
不包含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-01-04 13:24
那么我應(yīng)該怎么做分錄?尾款發(fā)票沒有開,但是知道欠供應(yīng)商多少錢
2020-01-04 13:27
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款-暫估尾款部分
2020-01-04 13:31
嗯,這個(gè)暫估就一直掛賬是嗎?如果幾個(gè)月以后,付了尾款,發(fā)票也開了,那么之前暫估時(shí)記入固定資產(chǎn)的尾款價(jià)值怎么調(diào)一下呢?
2020-01-04 13:32
后期收到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款付款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款您知道尾款 暫估的跟發(fā)票金額一致 應(yīng)該不需要調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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娜 追問
2020-01-04 13:21
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