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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-04 13:19

您好
按照固定資產(chǎn)總額轉(zhuǎn)入 尾款暫估入賬

追問

2020-01-04 13:21

請(qǐng)問暫估入賬的尾款包括增值稅是嗎

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:22

不包含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

追問

2020-01-04 13:24

那么我應(yīng)該怎么做分錄?尾款發(fā)票沒有開,但是知道欠供應(yīng)商多少錢

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:27

借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
尾款部分

追問

2020-01-04 13:31

嗯,這個(gè)暫估就一直掛賬是嗎?如果幾個(gè)月以后,付了尾款,發(fā)票也開了,那么之前暫估時(shí)記入固定資產(chǎn)的尾款價(jià)值怎么調(diào)一下呢?

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:32

后期收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
您知道尾款 暫估的跟發(fā)票金額一致  應(yīng)該不需要調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值

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