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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-04 15:44

您好,收到新車發(fā)票,借;固定資產(chǎn),21萬元/(1+13%),應交稅費(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),21萬元*13%/(1+13%),貸:銀行存款,2萬元,固定資產(chǎn)清理,19萬元/(1+13%),應交稅費,19萬元*13%/(1+13%)。
同時,借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸;固定資產(chǎn)(舊車)。

平常的犀牛 追問

2020-01-04 15:46

可是舊車已經(jīng)折舊完了,后面這筆分錄的固定資產(chǎn)清理的金額不是就是0了嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 15:48

您好,如果沒有凈殘值的話,就是0了。否則,就是固定資產(chǎn)與累計折舊的差額。

平常的犀牛 追問

2020-01-04 16:14

老師好,是有凈殘值的,舊車在2016年已折舊完了,可是最后一筆分錄我要怎么做呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 16:20

您好,有凈殘值的話,2016年當時不處理的,只是在這次以舊換新時,再處理,就是我說的上面的分錄,借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值),累計折舊,貸:固定資產(chǎn)。這樣就行了。

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同學您好 如果不能抵扣 ,需要進入成本費用 借:存貨或者成本、費用 貸:應付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣,借:存貨或者成本、費用 借:進項稅 貸:應付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
借庫存商品貸,營業(yè)外收入按照市場價格來做。
2021-09-10 13:29:46
如果貨物也沒有收到 借預付賬款貸銀行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好,借;應付賬款等科目,貸;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-09 12:00:08
你好!轉如待抵扣未認證就可以
2018-08-08 17:21:49
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