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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-04 15:45

根據(jù)9月這個期末數(shù)做期初,之后開始做后面賬

小鄒? 追問

2020-01-04 15:52

我跟據(jù)科目表錄,就是是這樣的,是我錄錯了嗎?利潤表也沒有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-04 15:57

需要自己填寫,這個中間建賬是這樣沒有

小鄒? 追問

2020-01-04 16:06

中間建帳的利潤表是沒數(shù)據(jù)的?

maize老師 解答

2020-01-04 16:09

是,這個本年累計數(shù)沒有,這個根據(jù)學員反饋,和我之前建賬是這樣,需要你自己填寫

小鄒? 追問

2020-01-04 16:10

要在哪里填?直接在利潤表里面填嗎?

小鄒? 追問

2020-01-04 16:12

老師,我可以把18年的期末數(shù)錄到19年的期初數(shù),然后把19年的賬從一月份錄進去,錄到九月,這樣可以嗎?

maize老師 解答

2020-01-04 16:18

資產(chǎn)負債表,這個年初數(shù)是需要你根據(jù)2018.12月期末數(shù)去填寫,利潤表的本年累計數(shù)是之前利潤表本年累計加下面這個月就可以,這個申報的時候填寫,你出財務報表沒有售后就不管,你在這個次年做賬那會有的,只是這個中間建沒有

小鄒? 追問

2020-01-04 16:22

哦,好的,
資產(chǎn)負債表的期初數(shù),我要按18年12的期末數(shù)填
利潤表,現(xiàn)在沒數(shù)據(jù)是正常的,到下個月做完賬結轉(zhuǎn)了就會有
是這樣理解嗎?

maize老師 解答

2020-01-04 16:34

你做賬這個就有本月,本年這個是需要自己申報的時候加下

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相關問題討論
首先要編一個期初的資產(chǎn)負債表、期初的利潤表,期初各科目的明細賬(各科目的明細賬與總賬核對一致),再建賬就是清晰的賬了
2017-06-06 11:34:07
同學你好 這個不可以的
2022-03-15 10:14:19
同學你好 直接用他的20年科目余額表建賬
2021-12-13 09:39:37
你好!查找不平衡的原因
2018-09-26 17:01:09
哪里呢
2018-03-02 16:42:57
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