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Dandrenor????
于2020-01-05 13:09 發(fā)布 ??3641次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-05 13:11
你好是做么原因產(chǎn)生的 是沒有扣工資嗎 ?
Dandrenor???? 追問
2020-01-05 13:14
老師,在貸方是什么原因呢
玲老師 解答
2020-01-05 13:16
你好 這要看你們實際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應收款在代方是應收未收的意思
上面打錯字了,你好 這要看你們實際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應收款在貸方是其他應付款的意思
2020-01-05 13:18
你直一下這個科目的明細賬 看是什么原因出現(xiàn)在貸方 再看用不用調(diào)整
2020-01-05 13:36
社保期末余額在貸方,是不是說明多收了呢。
2020-01-05 13:39
也不好說 ,多收也是在貸方, 只有看一下明細賬才能知道準確 的原因
2020-01-05 13:41
好的老師,如果是多收的話,可以在期末做一筆分錄就是,借其他應收款-社保 貸庫存現(xiàn)金嗎
2020-01-05 13:44
你好 要是多收職工的要退給職工的,借其他應收款貸應付職工薪酬 要是社保單位多收了你的錢你這個分錄 是對的 貸是社保不會退現(xiàn)金 貸方應是銀行存款科目
2020-01-05 14:00
好的老師
2020-01-05 14:01
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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老師,我們其他應收款,貸方有200余額,現(xiàn)怎么處理,200不需要了支付了
答: 你好 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入
老師,現(xiàn)在重新建帳,帳只做到6月份,有些帳不對的可以改嗎,比如,余額表其他應收款余額是2000,正確的應該是3000,我重新建帳起初數(shù)可以改為正確的3000嗎
答: 你好 余額表是平的就先錄入期初 做賬后再調(diào)整??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應收款貸方有余額表示什么意思?
答: 您好 表示對方多支付了款項給單位
其他應收款有借方余額2分錢,是代扣個人醫(yī)療保險產(chǎn)生的,怎么調(diào)回來呢?
討論
其他應收款余額在借方表示公司欠它錢嗎?
老師好!同一個老板開的3家公司,一家公司替另一家公司付了工資,借,其他應收款晉土飄香1940元,貸,現(xiàn)在,請教老師如何才能其他應收款晉土飄香余額成0
其他應收款期初余額可以設置負數(shù)嗎
法人賬面 其他應收款 借方 余額如果很多的話有沒有什么方法消掉
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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Dandrenor???? 追問
2020-01-05 13:14
玲老師 解答
2020-01-05 13:16
玲老師 解答
2020-01-05 13:16
玲老師 解答
2020-01-05 13:18
Dandrenor???? 追問
2020-01-05 13:36
玲老師 解答
2020-01-05 13:39
Dandrenor???? 追問
2020-01-05 13:41
玲老師 解答
2020-01-05 13:44
Dandrenor???? 追問
2020-01-05 14:00
玲老師 解答
2020-01-05 14:01