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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-05 15:31

你好 進(jìn)項(xiàng)稅的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。

程程342 追問

2020-01-05 15:39

程程342 追問

2020-01-05 15:40

老師,你看我?guī)坠P分錄做的對嗎?我收到供應(yīng)商的發(fā)票,也收到了客戶的款,但是12月沒有給客戶開發(fā)票,準(zhǔn)備1月份開,然后1月份在確認(rèn)收入和成本

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:49

你好 是的 分錄是正確的。

程程342 追問

2020-01-05 15:54

我們這個店是總部,我們向珠江總部進(jìn)了一批琴,這批款也是問老板借的錢,然后老板把其中一些琴轉(zhuǎn)給了他自己開的另一家店,我這個分錄要怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:56

你好 你們和老版借的錢 計(jì)入其他應(yīng)付款  老版轉(zhuǎn)給另一家店  借 其他應(yīng)付款  貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

程程342 追問

2020-01-05 16:11

如果我還沒有另外一家店開票,那是先做借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款 嗎

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:14

你好 是的 可以這樣做。

程程342 追問

2020-01-05 16:15

好的,謝謝了

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:16

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2020-01-05 15:31:20
你好 小規(guī)模不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-11-25 11:14:55
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
無論超過未超過都要結(jié)轉(zhuǎn),未超過屬于減免優(yōu)惠!
2022-01-04 14:02:06
借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-12-07 14:58:29
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