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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-05 21:18

你好,你單位資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤符合這個勾稽關(guān)系嗎?
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計

不能改變 追問

2020-01-05 21:25

對的

鄒老師 解答

2020-01-05 21:27

你好,符合這個勾稽關(guān)系說明報表數(shù)據(jù)沒有問題啊
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計,還需要考慮期初未分配利潤的影響才是的
而不是期末未分配利潤就是利潤表的凈利潤本年累計金額

不能改變 追問

2020-01-05 21:28

那為什么,最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤  貸:利潤分配—未分配利潤,這筆賬里的未分配利潤金額和凈利潤不一樣呢?

鄒老師 解答

2020-01-06 08:50

你好,借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
這筆分錄里面 的金額是一樣的,如果不一樣那借貸都不相等,那說明金額有錯誤的

不能改變 追問

2020-01-06 08:50

謝謝老師我在檢查一下

鄒老師 解答

2020-01-06 08:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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老師,還未記賬,未記賬的利潤總額減去所得稅費(fèi)用的余額計入到利潤分配-未分配利潤中去?
2023-01-09 14:44:17
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
你好,一般損益類的會計科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸:本年利潤? (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-25 12:26:17
同學(xué)你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢——不要做,這個是年末做的; ?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——需要轉(zhuǎn)入本年利潤 ; 在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?——年末才轉(zhuǎn)入未分配利潤 ;
2021-05-20 14:06:02
你好,是減去所得稅費(fèi)用
2021-03-19 16:08:12
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