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love@寶貝
于2020-01-06 09:19 發(fā)布 ??1094次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-06 09:19
需要通過應付職工薪酬工資
love@寶貝 追問
2020-01-06 09:26
不用管理費用,這個科目,直接走應付職工薪酬嗎
2020-01-06 09:27
上個月沒有走賬,沒有計提工資,這個月第一次做賬
maize老師 解答
2020-01-06 09:30
借管理費用 貸應付職工薪酬 工資,借應付職工薪酬工資 貸銀行
2020-01-06 09:46
謝謝
2020-01-06 09:54
好,我這邊先結束了,我回復別的學員了
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老師,我們公司員工跟派遣公司簽合同,五險由我們轉給派遣公司,派遣代繳?,F(xiàn)在派遣公司退回一個員工的五險要怎么做分錄?原分錄借:管理費用貸:銀行存款
答: 借銀行存款,借管理費用負數(shù)。
法律服務應該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
答: 借管理費用法律服務費貸銀行存款嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應該怎么做分錄啊
討論
你好,我用公賬給物業(yè)打款交房租,但是物業(yè)不支持公賬退回來 我怎么做分錄,交房租是借管理費用 貸銀行存款 退回來我應該怎么走分錄 相反分錄嗎
之前月份做了一筆借:管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?做數(shù)字是紅字的相同分錄還是做藍字的相反分錄
公司購買車輛怎么做分錄,借:管理費用 貸:銀行存款?
之前繳納社保的時候直接,借:管理費用,貸;銀行存款,未做計提?,F(xiàn)在想把上個季度繳納的社保補做計提,如何做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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love@寶貝 追問
2020-01-06 09:26
love@寶貝 追問
2020-01-06 09:27
maize老師 解答
2020-01-06 09:30
love@寶貝 追問
2020-01-06 09:46
maize老師 解答
2020-01-06 09:54