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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 16:21

你好 是的  是一樣的 只是年底需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目。

石頭剪刀布 追問

2020-01-06 16:23

我每個(gè)月是總賬結(jié)賬,固定資產(chǎn)管理結(jié)賬,你說的那個(gè)怎么轉(zhuǎn)

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 16:25

你好 老師說的這個(gè)分錄是在結(jié)賬之前做的 把本年利潤科目余額結(jié)平  借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤

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你好 是的 是一樣的 只是年底需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目。
2020-01-06 16:21:57
對(duì)的,一樣的 12月份月結(jié)就是年結(jié)
2018-11-27 17:33:16
同學(xué)你好 這個(gè)年底結(jié)賬之后需要建新賬套
2022-03-09 14:37:13
結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配,同學(xué)
2022-03-17 18:55:29
你好,年末的話,做好12月份的賬務(wù)處理之后,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,就把數(shù)據(jù)從年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到次年作為年初數(shù)了
2021-12-20 09:51:42
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