
這是讓我們調(diào)賬的做法 但是這樣做的話 會導(dǎo)致財政撥款收入和財政撥款預(yù)算收入不一致 就會出現(xiàn)財務(wù)會計和預(yù)算會計不一致 該怎么辦呢
答: 你的賬務(wù)處理是誰告訴你這么做的?
請問上年度將固定資產(chǎn)費用化,本年發(fā)現(xiàn)后要進(jìn)行調(diào)賬,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?上年度賬務(wù):財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費貸:財政撥款收入預(yù)算會計:借財政撥款支出貸財政撥款預(yù)算收入
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我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利息收入與其他收入上繳財政財務(wù)會計與預(yù)算會計如何做賬
答: 您好同學(xué),是正常的做賬的同學(xué) ,借:其他收入 貸:應(yīng)繳財政款。 然后繳納時:借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款。 如果是以前年度的,那么就:借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)繳財政款;借:累計盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整。 繳納時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款


學(xué)堂用戶_ph390496 追問
2020-01-08 09:39
姜老師 解答
2020-01-08 12:50
姜老師 解答
2020-01-08 12:51
學(xué)堂用戶_ph390496 追問
2020-01-08 14:50
學(xué)堂用戶_ph390496 追問
2020-01-08 14:50
姜老師 解答
2020-01-09 09:39