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無私的海燕
于2020-01-07 18:53 發(fā)布 ??1283次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-07 18:54
你好 你們總的把錢還給總經(jīng)理才好沖平的 不還了嗎?
無私的海燕 追問
2020-01-07 19:01
這個分錄是老師做得,還和我說沒有錯,我就想問問這個是什么意思
meizi老師 解答
2020-01-07 19:06
你好 分錄是對的 只是這個到時你要還錢給經(jīng)理后才會沖其他應付款的
2020-01-07 19:10
月底不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2020-01-07 19:21
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 你還款了才沖科目的
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您好老師!本年發(fā)生的其他應付款調(diào)到應付職工薪酬里
答: 你好 這個有需要的是可以這樣賬務處理的
請問老師,新公司一直未發(fā)工資,應付職工薪酬可以轉(zhuǎn)成其他應付款科目嗎?
答: 沒有發(fā)工資,不用作其他分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么應付職工薪酬,貸方要做其他應付款-個人呢?
答: 同學,你好,這個貸方應該是其他應付款個人所得稅。
其他應付款,應付職工薪酬,這兩個科目有什么不同,
討論
發(fā)工資的話,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款由某個人發(fā)出去行不行的?
之前做了一個憑證借:應付職工薪酬貸:其他應付款金額做多了,要如何沖回
我們單位資金困難,未及時就繳納社保,上月計提的應付職工薪酬是否可以轉(zhuǎn)到其他應付款掛賬,待有資金是付款沖掛賬
去年把其他應付款勞務費做到了應付職工薪酬科目中,現(xiàn)在要調(diào)整到其他應付款科目,該怎么做會計分,要涉及到那些呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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無私的海燕 追問
2020-01-07 19:01
meizi老師 解答
2020-01-07 19:06
無私的海燕 追問
2020-01-07 19:10
meizi老師 解答
2020-01-07 19:21