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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-07 21:52

你好,如果是正常的期初數(shù)據(jù)調(diào)整是允許的,比如會計政策調(diào)整,以前年度損益調(diào)整都會導致期初數(shù)據(jù)發(fā)生變化

害羞的夏天 追問

2020-01-07 21:53

老師,我想問怎么才能把期初數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)調(diào)成一致

害羞的夏天 追問

2020-01-07 21:53

難不成重新建賬?

趙海龍老師 解答

2020-01-07 21:55

只有找到差異然后通過以前年度損益科目進行調(diào)整處理

害羞的夏天 追問

2020-01-07 21:56

老師,您請說的具體點

趙海龍老師 解答

2020-01-07 21:59

借:某會計科目
  貸:以前年度損益調(diào)整
做一筆分錄進行處理調(diào)成一樣
具體以前年度損益如何使用,你百度學習一下就能理解。
不明白的話歡迎繼續(xù)補充提問哦

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相關(guān)問題討論
您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應該弄錯了
2019-07-23 15:41:20
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
選第2個選項,改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
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