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害羞的夏天
于2020-01-07 21:48 發(fā)布 ??1328次瀏覽
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-07 21:52
你好,如果是正常的期初數(shù)據(jù)調(diào)整是允許的,比如會計政策調(diào)整,以前年度損益調(diào)整都會導致期初數(shù)據(jù)發(fā)生變化
害羞的夏天 追問
2020-01-07 21:53
老師,我想問怎么才能把期初數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)調(diào)成一致
難不成重新建賬?
趙海龍老師 解答
2020-01-07 21:55
只有找到差異然后通過以前年度損益科目進行調(diào)整處理
2020-01-07 21:56
老師,您請說的具體點
2020-01-07 21:59
借:某會計科目 貸:以前年度損益調(diào)整做一筆分錄進行處理調(diào)成一樣具體以前年度損益如何使用,你百度學習一下就能理解。不明白的話歡迎繼續(xù)補充提問哦
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反結(jié)賬出現(xiàn)已結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?
答: 您好,先反結(jié)帳就可以了
老師,我一不小心結(jié)賬到八月份了,結(jié)果就反結(jié)賬又反到四月份去了,怎么弄
答: 你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應該弄錯了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
反結(jié)賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)下年
答: 你好,同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
已結(jié)轉(zhuǎn)怎么反結(jié)賬?
討論
已經(jīng)反結(jié)賬為什么還不能改憑證
老師,這個在哪里反結(jié)賬?我這個版本沒有財務(wù)處理選項這里也沒有反審核
K3系統(tǒng)怎么反結(jié)賬到1月份呀?
請問已經(jīng)季報這個季度了,還可以反結(jié)賬修改或增加錄入憑證嗎,不想做到跨年里
趙海龍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 12540 個
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2020-01-07 21:53
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2020-01-07 21:53
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2020-01-07 21:55
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趙海龍老師 解答
2020-01-07 21:59