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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-01-08 07:07

你好,不用,報(bào)廢后收500殘值的款,借銀行存款500,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

這個殘值是為到時賣報(bào)廢品的收入預(yù)設(shè)的是吧

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

那到時要是只賣了300怎么辦

莊老師 解答

2020-01-08 08:48

你好,按300元作賬,借銀行存款300,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 12:58

那之前殘值500,現(xiàn)在賣了300,余下200要做嗎

莊老師 解答

2020-01-08 13:01

你好,余下的,就是營業(yè)外損失了,計(jì)入營業(yè)外支出

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您好 借:制造費(fèi)用 17580 管理費(fèi)用 6000 貸:累計(jì)折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)的原價(jià)-計(jì)提的減值準(zhǔn)備-計(jì)提的累計(jì)折舊; 賬面凈值(固定資產(chǎn)凈值)=固定資產(chǎn)的折余價(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-計(jì)提的累計(jì)折舊。 老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和凈值這樣嗎? 如果不提減值準(zhǔn)備的話,價(jià)值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你單位提完折舊的固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用,還是報(bào)廢了
2018-11-10 14:54:23
如果直線法計(jì)提折舊的話,月折舊額=固定資產(chǎn)原值/折舊期限
2018-11-21 10:11:59
借:成本費(fèi)用(看受益對象) 貸:累計(jì)折舊
2020-07-11 12:41:52
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