老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人酒店,現(xiàn)在注銷清理貨幣資 問(wèn)
您好,這種不用清的,把往來(lái)清掉就可以 答
老師,貸款的擔(dān)保費(fèi)是開(kāi)專票還是普通呢,開(kāi)票的稅率 問(wèn)
您好,這個(gè)擔(dān)保費(fèi)會(huì)退的嗎? 答
老師好, 請(qǐng)教一下:A公司現(xiàn)在要注銷,但是資產(chǎn)負(fù)債表 問(wèn)
你好,是的。要處理掉了才能注銷。我 答
對(duì)方發(fā)來(lái)詢證函可以蓋財(cái)務(wù)章嗎還是要蓋公章? 問(wèn)
那個(gè)直接蓋財(cái)務(wù)章就行 答
你好老師,最近公司收了幾筆個(gè)人貨款,不需要開(kāi)票收 問(wèn)
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

資產(chǎn)負(fù)債表其末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)-當(dāng)年提取的盈余公積,對(duì)嗎
答: 您好,是的,就是是這樣的
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)期初數(shù)=凈利潤(rùn)-提取盈余公積+應(yīng)付股利 還是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)期初數(shù)=凈利潤(rùn)-提取盈余公積-應(yīng)付股利
答: 未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)期初數(shù)=凈利潤(rùn)-提取盈余公積+應(yīng)付股利
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末=資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)+利潤(rùn)表本月數(shù)(資本公積、盈余公積都為0)
答: 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末=資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)%2B利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)

