
請問以前年度有暫估入賬,一直掛賬,現(xiàn)手上有發(fā)票,如何沖減這個暫估的賬?
答: 你好, 先做沖減分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款 (金額用負數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
在以前年度2018,2019年就入庫的采購入庫單,2022年才收到發(fā)票這種情況要怎么做???以前暫估入賬了
答: 同學(xué)你好 先紅沖暫估的然后再按發(fā)票來
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年暫估入賬的發(fā)票,19年5月以前取得發(fā)票的。用調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整。


漂流瓶 追問
2020-01-08 21:39
漂流瓶 追問
2020-01-08 21:41
蔣飛老師 解答
2020-01-08 22:04
漂流瓶 追問
2020-01-08 22:10
蔣飛老師 解答
2020-01-08 22:11