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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-09 11:13

您好,你只是納稅有差額應交把稅差調到營業(yè)外收入。

Cherry小周 追問

2020-01-09 11:15

會計分錄是借:主營業(yè)務收入-差額,貸:營業(yè)外收入-其他-差額,是嗎?

Cherry小周 追問

2020-01-09 11:17

我增值稅季報的時候是微調了銷售額,使稅額正確的

洛洛老師 解答

2020-01-09 11:53

您好,你不能調收入的,你有免稅的是這樣做借應收賬款 貸收入 銷項稅,扣稅金的時候可能符合30萬內免稅做借應交稅費銷項稅 貸營業(yè)外收入。

Cherry小周 追問

2020-01-09 15:28

好的

洛洛老師 解答

2020-01-09 17:07

嗯,滿意請給五星好評哦。

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相關問題討論
你好,是什么情況會造成多扣增值稅?
2018-10-19 09:02:51
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
您好,你只是納稅有差額應交把稅差調到營業(yè)外收入。
2020-01-09 11:13:36
對,你描述的會計分錄是正確的,但是如果你把補貼收入當做營業(yè)外收入,那么現(xiàn)金流量表就會失衡。建議把補貼收入當作是“營業(yè)收入”,這樣在現(xiàn)金流量表上就可以做到平衡,并且符合實際情況。
2023-03-17 15:08:58
你好, 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入
2021-01-06 17:21:36
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