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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 11:20

你好,如果之前是暫估,現(xiàn)在做相同的負(fù)數(shù)分錄就可以的。比如,借:原材料——暫估 負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù)

墨藍(lán)雨滴 追問(wèn)

2020-01-09 11:27

老師,去年我做的暫估入庫(kù),成本也出了,現(xiàn)在庫(kù)存商品的余額是0

立紅老師 解答

2020-01-09 11:44

你好,成本轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了么?

墨藍(lán)雨滴 追問(wèn)

2020-01-09 11:54

轉(zhuǎn)了

立紅老師 解答

2020-01-09 12:24

你好,如果暫估數(shù)和發(fā)票數(shù)一致,不需要沖減,如果不一樣,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。

墨藍(lán)雨滴 追問(wèn)

2020-01-09 12:47

好的,那我就做一筆沖暫估的,再做一筆入庫(kù)的,是嗎

立紅老師 解答

2020-01-09 12:52

你好,是的,是這樣的。

墨藍(lán)雨滴 追問(wèn)

2020-01-09 12:53

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-09 12:54

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好,倉(cāng)庫(kù)前期未入庫(kù),現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-03-28 16:32:18
你好,需要做出入庫(kù)處理,需要做退貨分錄,然后做發(fā)出新的貨物分錄
2019-06-19 21:38:38
你好!固定資產(chǎn)如果直接使用,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款等 材料入庫(kù),借原材料 貸應(yīng)付賬款等。
2017-12-25 09:52:08
你好 按實(shí)際入庫(kù)的入賬。
2019-09-29 17:21:59
你好,暫估入庫(kù)一般是月末已到貨到是沒(méi)收到發(fā)票才做的。
2020-07-23 16:56:33
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