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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 11:19

你好
這么大的金額,沒有發(fā)票,不太好處理
就是入賬,也不能稅前列支,要納稅調(diào)整的!

2018 追問

2020-01-09 11:29

那怎樣入賬才好呢?老板要入賬,我先把費(fèi)用明細(xì)單給打印好讓他在單子上怎樣寫證明呢?這不就是白條入賬嗎?

老江老師 解答

2020-01-09 11:49

沒有票據(jù),也只能白條入賬
匯算清繳時(shí),納稅調(diào)整

2018 追問

2020-01-09 11:50

是現(xiàn)金入賬吧?

老江老師 解答

2020-01-09 11:51

公司實(shí)際支付的是什么?就按什么

2018 追問

2020-01-09 11:53

他是通過他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)付的沒有經(jīng)過公司銀行賬戶,不能登記在銀行日記賬中吧?是不是通過庫存現(xiàn)金顯示?

老江老師 解答

2020-01-09 11:56

實(shí)際上咱并沒有付現(xiàn)金呀,老板代付的
貸記 其他應(yīng)付款-老板

2018 追問

2020-01-09 11:59

你的意思是如果發(fā)生的是管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)    貸:其他應(yīng)付款-老板,發(fā)生在哪兒,借方科目就寫哪?

老江老師 解答

2020-01-09 12:00

是的
貸方是老板的錢,其他應(yīng)付

2018 追問

2020-01-09 12:01

謝謝老師:5星好評(píng)哦

老江老師 解答

2020-01-09 12:10

謝謝哦~
祝學(xué)習(xí)愉快!

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你好 這么大的金額,沒有發(fā)票,不太好處理 就是入賬,也不能稅前列支,要納稅調(diào)整的!
2020-01-09 11:19:57
你好,你們有委托書嗎 你法人委托你單位收款
2019-12-09 23:01:44
可以的,這個(gè)錢實(shí)際是你們單位使用的,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是沒有發(fā)票,不允許抵扣的。
2022-04-08 12:37:34
可以的 正面是個(gè)人簽名,背面是公司財(cái)務(wù)章,法人代表私章
2017-02-23 20:43:04
你好 那你們就掛借款處理 其他應(yīng)收款 沖其他應(yīng)收款 沖借款
2019-10-12 10:09:30
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