
老師您好!我去年有筆壞賬當時做了管理費用了,借:管理費用 貸:應(yīng)收賬款。今年要調(diào)整,我是做以下分錄:借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用 還是做 借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款
答: 調(diào)整的原因是什么?
利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用 然后結(jié)轉(zhuǎn)又是借;以前年度損益調(diào)整——管理費用 財務(wù)費用 貸;利潤分配——未分配利潤 ???這樣不等于沒做嗎?
答: 你費用對應(yīng)的科目是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
答: 可以的,可以這么做的。
沖去年的暫估費用,沒有票借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配——未分配利潤是這樣嗎,用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
老師 我們以前年度有一筆 應(yīng)付款 現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)入未分配利潤 可以解釋一下怎么做和原理嗎
老師,我要調(diào)整以前年度的管理費用,我結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時候,可以現(xiàn)在月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要到年底才可以結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 補提以前年度的費用 借方管理費用增加了 貸方不是應(yīng)該減少利潤嗎 貸未分配利潤 這樣利潤不就增加了?不太理解


晚秋、冬至 追問
2020-01-09 12:25
李老師. 解答
2020-01-09 14:09
晚秋、冬至 追問
2020-01-09 14:10
李老師. 解答
2020-01-10 07:39