老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數量為0,由于小數點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

請教下老師,我單位收到一張6萬的發(fā)票,但是按照合同應付款為5.9016萬元,所以實際支付就是5.9016萬,(后續(xù)還有給對方的款項)這種分錄怎么處理呢?
答: 借 庫存商品等 6貸銀行存款5.9016 應付賬款
請教下老師,我單位收到一張6萬的發(fā)票,但是按照合同應付款為5.9016萬元,這種分錄怎么處理呢
答: 不支付的記營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,7月中旬我先收到甲方打來的預付款15000,月底我來了合同總價款發(fā)票35000多,我想問下這兩筆分錄我應該怎么做,謝謝
答: 你好 7月中旬我先收到甲方打來的預付款15000,借銀行存款,貸;預收賬款 15000 月底我來了合同總價款發(fā)票35000多,借;預收賬款 35000,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅


哈利璐 追問
2020-01-09 16:18
郭老師 解答
2020-01-09 16:20