
老師我們員工墊付單位電費五百元,之后拿著收據(jù)來報銷,因為沒有發(fā)票我用公司戶轉給他(因為沒有現(xiàn)金和其他賬戶)做分錄是借管理費用貸銀行存款原始憑證是報銷單對嗎
答: 你好,你在這樣操作是對的
老師您好 我們公司自己做了一個借方與貸方的傳票當做轉賬憑證,因為公司轉賬用網(wǎng)銀,做的是手工賬,貼原始憑證的時候是是貼借方還是貸方,借方是管理費用,貸方是銀行存款
答: <p>你好,貼在轉賬憑證后面就可以了</p>
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設每個運營負責20個店鋪算),賬套設置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費用做憑證的時候,相應店鋪的費用選擇對應的部門和運營,這樣導出來的費用都是各店鋪的,到時要根據(jù)店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數(shù)或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費100萬,不可能根據(jù)計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數(shù)分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
答: 你好,是否可以這樣:發(fā)生公共費用的時候就計入管理費用-辦公費-公共費用,等每月底或每季度底,把所有公共費用導出來按照各運營的成交單數(shù)或成交金額計算分攤公共費用,這樣可以達到考核各個運營的目的,如果可以,那就把分攤的公共費用做到賬套里面,如果工作量比較大,其實也可以做備查明細表保留數(shù)據(jù)。


晚秋、冬至 追問
2020-01-09 16:21
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2020-01-09 16:27