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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-09 17:12

您好,您的分錄是對的

會計小白_ph705621 追問

2020-01-09 17:13

去年之前的會計寫的是利潤分配-應(yīng)付利潤跟利潤分配-未分配利潤一樣嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 17:23

您好,那就是這個會計,做錯了

會計小白_ph705621 追問

2020-01-09 17:33

現(xiàn)在科目表上是這樣的,怎么作分錄利潤分配應(yīng)付利潤那里用管嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-09 17:40

借 利潤分配-未分配利潤
貸 利潤分配-應(yīng)付利潤
如果是分配利潤,那就是這樣子的分錄

會計小白_ph705621 追問

2020-01-09 22:30

圖片是科目余額表,現(xiàn)在余額在借方,也沒有利潤分配,就直接做
借利潤分配-未分配利潤1002600
貸本年利潤1002600
這樣就可以結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了吧

宸宸老師 解答

2020-01-09 22:31

之前借方本年利潤。
現(xiàn)在就要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,您的分錄是對的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付的時候,借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
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