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*左耳*
于2020-01-10 09:38 發(fā)布 ??2034次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-10 09:41
你好,你是指單位利潤表中管理費(fèi)用占收入的比例?正常發(fā)生的管理費(fèi)用不需要上稅啊
*左耳* 追問
2020-01-10 09:46
就是利潤表中的管理費(fèi)用那老師是哪一個(gè)需要上稅呢
鄒老師 解答
2020-01-10 09:54
你好,利潤表中管理費(fèi)用一般是占收入10%-15%左右,僅供參考取得的管理費(fèi)收入才需要納稅的
2020-01-10 10:05
老師 管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要嗎
2020-01-10 10:09
你好,管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待會(huì)涉及納稅調(diào)增,可能導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
2020-01-10 10:49
好的 謝謝老師老師 我這邊還想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是年底匯算清繳,但是之前報(bào)的是成本報(bào)的多,但是到12月底成本實(shí)際沒有之前那么多怎么辦呢
2020-01-10 10:58
你好,需要做成本調(diào)整處理
2020-01-10 10:59
老師 這個(gè)怎么調(diào)
你好,做你之前成本的相反分錄沖銷
2020-01-10 11:01
憑證沒有做 只是改了利潤表 把成本增加了 但是年底沒有那么多主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-10 11:03
你好,沒有做憑證,就修改了利潤表的成本,那應(yīng)當(dāng)把利潤表的成本去改成正確的才是的
2020-01-10 17:28
老師 在請(qǐng)問一下 繳納了企業(yè)所得稅,但是當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提要怎么辦呢 4月份的時(shí)候
2020-01-10 17:29
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中段應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
2020-01-10 17:30
你好,補(bǔ)做計(jì)提分錄 就是了借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020-01-10 17:32
老師 能不能借 所得稅費(fèi)用嗎
2020-01-10 17:33
你好,跨年的所得稅費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目入賬才是的
2020-01-10 17:34
我現(xiàn)在做的12月的 是當(dāng)年的
你好,是2019年12月份補(bǔ)做2019年4月份計(jì)提所得稅分錄,是這個(gè)意思?
2020-01-10 17:38
老師 是的 摘要和分錄應(yīng)該怎么做
2020-01-10 17:39
你好摘要是:補(bǔ)計(jì)提第一季度所得稅分錄是,借; 所得稅費(fèi)用 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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