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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-01-10 10:01

你好,根據(jù)利潤表上的數(shù),填收入成本和本年利潤

羊羊咩 追問

2020-01-10 10:03

表里面的營業(yè)成本對應(yīng)的是利潤表的哪幾行?

徐阿富老師 解答

2020-01-10 10:05

你好,是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本,不含費用的。這里三個數(shù)據(jù)不是收入減成本的

羊羊咩 追問

2020-01-10 10:10

不是期間費用+主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)外成本?有點懵?

徐阿富老師 解答

2020-01-10 10:12

你好,我說得很清楚,也怕你填錯,這里的成本不含費用,三個數(shù)據(jù)不用存在相互加減,這里的利潤你就把利潤表上的利潤填上即可

羊羊咩 追問

2020-01-10 10:20

謝謝老師,還想問一下培訓(xùn)機構(gòu)先收費后開課,增值稅根據(jù)什么繳納的?先收費的進了預(yù)收賬款,后開課的進主營業(yè)務(wù)收入,那增值稅根據(jù)哪個繳納的?

徐阿富老師 解答

2020-01-10 10:23

你好,可以根據(jù)開票時或確認收入時繳納增值稅

羊羊咩 追問

2020-01-10 10:33

都可以嗎?

徐阿富老師 解答

2020-01-10 10:42

你好,是的,可以的,

徐阿富老師 解答

2020-01-10 10:44

但是,課程結(jié)束了發(fā)票沒有開的需要填未開票收入申報納稅

羊羊咩 追問

2020-01-10 10:47

先報名的,課程沒結(jié)束的,也沒開票的,我可以根據(jù)交的錢做未開票收入申報嗎?

徐阿富老師 解答

2020-01-10 11:13

你好,那肯定可以,只是稅先交了,稅局更喜歡

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相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
不完全是的,如果利潤總額不需要調(diào)整,應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好同學(xué),凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39
你好,是的 按利潤總額*25%計算繳納企業(yè)所得稅
2018-01-03 11:54:43
所得稅退稅增加的是你當(dāng)期的凈利潤,企業(yè)所得稅是按利潤總額計算繳納。 這個調(diào)整并不影響你當(dāng)期的利潤總額。
2018-06-06 13:16:55
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