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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-01-10 12:54

你好
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

yf 追問

2020-01-10 12:56

以前年度調(diào)整損益后寫3000?,未分配利潤寫30000?

鄒老師 解答

2020-01-10 12:59

你好,上面所有分錄的金額借貸方都是3000

yf 追問

2020-01-10 13:01

因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整出來的30000不用做分錄?

鄒老師 解答

2020-01-10 13:02

你好,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整出來導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅,只需要做補(bǔ)交所得稅分錄就是了
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整是因?yàn)槎惙ㄅc會(huì)計(jì)的差異,不需要針對這個(gè)差異特地做分錄的

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 12:54:00
你好,是的
2017-05-11 15:40:41
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)據(jù)+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng),再彌補(bǔ)以前年度的虧損,如果計(jì)算出來是正數(shù),才是應(yīng)納稅所得額,再乘以稅率就是需要交的稅,減去預(yù)交的企所得稅,就是需要補(bǔ)交的稅款(正數(shù)表示補(bǔ)交的稅款,負(fù)數(shù)表示應(yīng)退的稅款)
2019-04-11 20:45:32
您好 可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時(shí)候更正過來
2020-04-07 11:00:52
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