老師在月末核算包裝物時(shí)是按含稅價(jià)入賬的可結(jié)賬時(shí)是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個(gè)差額?比如月末核算時(shí)是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個(gè)金額是按含稅價(jià)入賬可供貨商結(jié)賬時(shí)是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款這個(gè)是按除稅價(jià)入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會(huì)有差額這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
華
于2015-10-05 10:43 發(fā)布 ??729次瀏覽
- 送心意
王敏老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-10-06 10:57
可能有點(diǎn)繞,簡(jiǎn)單說就是購入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
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同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進(jìn)費(fèi)用就可以了
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款—房租
2020-05-14 19:36:12

可能有點(diǎn)繞,簡(jiǎn)單說就是購入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2015-10-06 10:57:20

你好,你是正確的, 可以這樣處理。親,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
2018-04-24 10:17:49

同學(xué)你好,發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計(jì)借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,這個(gè)是什么需要的,學(xué)員
2022-01-10 14:37:13
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王敏老師 解答
2015-10-09 14:07