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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-10 15:27

這樣的話,是不需要再轉(zhuǎn)回了。

浙江長衢-陌荷 追問

2020-01-10 15:29

那我現(xiàn)在年底也是 進項留底需要從應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費 未交增值稅里嗎?

張艷老師 解答

2020-01-10 15:32

年底出現(xiàn)留抵稅額,是無需做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

浙江長衢-陌荷 追問

2020-01-10 15:37

銷項和進項不用結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的嗎?

張艷老師 解答

2020-01-10 15:39

不用結(jié)轉(zhuǎn)的,如果為了科目結(jié)清的話,也可以結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好!是的。進項稅也一直有余額啊
2017-05-16 10:11:03
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
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