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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-10 15:30

直接紅沖就可以了,用以前年度損益調(diào)整

陌上花 追問

2020-01-10 15:37

不是多錄了,是應(yīng)收票據(jù)承兌匯票錯錄去應(yīng)收票據(jù)支票,如何調(diào)整

樸老師 解答

2020-01-10 15:45

紅沖了重新錄就可以了

陌上花 追問

2020-01-10 15:45

怎么沖?麻煩老師講解一下,跨年的賬

樸老師 解答

2020-01-10 15:48

這個直接沖就可以了

陌上花 追問

2020-01-10 15:50

直接借:應(yīng)收票據(jù)-承兌匯票,貸:應(yīng)收票據(jù)-支票?可以嗎?

樸老師 解答

2020-01-10 15:54

嗯呢,直接沖就可以了

陌上花 追問

2020-01-10 16:46

如果是年中股東分紅,比如9月分紅借方是做本年利潤科目還是做利潤分配未分配利潤科目?

樸老師 解答

2020-01-10 16:58

你要做利潤分配的哦

陌上花 追問

2020-01-10 17:05

利潤分配未分配利潤?

陌上花 追問

2020-01-10 17:06

我想著是年中分紅,做了本年利潤,已經(jīng)結(jié)完去年的賬了,怎么辦?

樸老師 解答

2020-01-10 17:08

股東大會通過分紅方案,宣告分紅時:借:利潤分配-分配股利(派發(fā)現(xiàn)金和新股時,如果以盈余公積轉(zhuǎn)增股本,借方為盈余公積)貸:應(yīng)付股利(或應(yīng)付利潤);實際派現(xiàn)時:借:應(yīng)付股利(或應(yīng)付利潤)貸:銀行存款;實際派發(fā)新股或轉(zhuǎn)增股本時:借:應(yīng)付股利(或應(yīng)付利潤)貸:股本。反結(jié)賬回去年底分紅吧

陌上花 追問

2020-01-10 17:18

借:利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付股利
借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款

樸老師 解答

2020-01-10 17:22

對,反結(jié)賬回去做就可以了

陌上花 追問

2020-01-10 17:30

好的,謝謝老師

陌上花 追問

2020-01-10 17:32

只是科目改變了,其他沒問題哈

陌上花 追問

2020-01-10 17:32

什么時候借方科目可以做本年利潤,還麻煩老師告知一下

樸老師 解答

2020-01-10 17:35

1、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金的時時候“本年利潤”在借方表示本年利潤減少;    2、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益和收入的時候“本年利潤”在貸方,表示本年利潤增加;    3、“本年利潤”余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)”利潤分配“賬戶時在貸方;“本年利潤”余額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)”利潤分配“賬戶時在借方。

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直接紅沖就可以了,用以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:30:15
直接需要看具體的分錄。屬于應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理
2020-03-08 18:12:43
你好? ?借應(yīng)收票據(jù)貸其他應(yīng)付款-某公司? ?
2021-04-15 08:34:13
你好 比如你現(xiàn)在手上有一張100萬的應(yīng)收票據(jù),6個月后到期,但這時候你資金短缺,不能等到6個月后了,然后你就可以找銀行現(xiàn)在就給你兌換,但銀行肯定要收取費用,如果最后算出來100萬的票給了你90萬,那少的10萬就是貼現(xiàn)的利息,你要計入財務(wù)費用 借銀行存款90 財務(wù)費用10 貸應(yīng)收票據(jù)100
2020-06-21 17:51:31
您好,您具體是什么情況,票據(jù)內(nèi)部銀行之間怎么轉(zhuǎn)
2019-05-09 12:13:45
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