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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-10 16:04

你這個是啥減免,你這個是啥情況減免

松母 追問

2020-01-10 16:08

這個是小規(guī)模納稅人,開普票出去,未達(dá)30萬的起征點做的分錄,麻煩老師幫我看看

maize老師 解答

2020-01-10 16:18

這個小規(guī)模不做減免稅額這個明細(xì),這個直接做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就可以,小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

maize老師 解答

2020-01-10 16:19

你這個按你這個結(jié)轉(zhuǎn)做未交增值稅就可以,后面轉(zhuǎn)出也沖掉未交增值稅,不要做減免 稅額這個明細(xì)

松母 追問

2020-01-10 16:30

我按這個結(jié)轉(zhuǎn)做未交增值稅和沖掉未交增值稅,具體怎么做呢老師?麻煩了

maize老師 解答

2020-01-10 16:35

27這個你截圖這個你直接進去修改就可以啊,不需要沖掉啊,

松母 追問

2020-01-10 16:38

具體怎么修改呢老師?

maize老師 解答

2020-01-10 16:46

你直接去27對應(yīng)那個憑證去反結(jié)賬進去修改就可以

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您好,借;管理費用-工資等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-住房公積金等。
2017-11-12 17:00:29
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
2021-10-21 13:14:42
這個要主營直接相關(guān)人員工資做勞務(wù)成本/管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,你看下面截圖 發(fā)工資扣個稅,這個計提個稅,
2020-05-21 19:53:59
那在這個月補提就可以了!
2019-12-03 09:34:06
您好 計提工資的時候包含了個人所得稅 發(fā)放工資的時候扣減就好了 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-03 09:23:15
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