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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-10 16:44

你現(xiàn)在管理費用負(fù)數(shù)能申報了嗎?

譚凱 追問

2020-01-10 16:48

老師 我是從10月開始錄入期初數(shù) 管理費用是損益類科目 所以期初沒有余額 我這邊從10月才調(diào)賬 所以余額是負(fù)數(shù) 實際發(fā)生額不是負(fù)數(shù) 我想問一下這個還要怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:06

費用在明年一月份再紅沖。

譚凱 追問

2020-01-10 17:08

為什么要紅沖 我想問一下 我這個現(xiàn)在掛到工程施工里面了 要結(jié)轉(zhuǎn)成本 之前的費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我現(xiàn)在這邊怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:09

負(fù)數(shù)申報不了,不是嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:10

之前的費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本是怎么做到的?

譚凱 追問

2020-01-10 17:15

我是從10月開始錄入期初數(shù) 之前是有賬的 所以管理費用不是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-01-10 17:19

借管理費用負(fù)數(shù),借工程施工。

譚凱 追問

2020-01-10 17:25

因為管理費用每個月不都是結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目 所以我這個剛剛在10月調(diào)賬余額就只有負(fù)數(shù) 還要工程施工要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣一來利潤就減少了 實際上不應(yīng)該減少這個我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存貨
你是想做成本嘛

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相關(guān)問題討論
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費用負(fù)數(shù)能申報了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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