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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2020-01-10 20:27

差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出即可:借;營(yíng)業(yè)外支出     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 20:28

好的/:ok

方亮老師 解答

2020-01-10 20:28

不客氣。祝您工作愉快!

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 20:29

應(yīng)繳稅費(fèi),科目余額為貸方。對(duì)不

方亮老師 解答

2020-01-10 20:42

沒(méi)有繳納前是貸方余額。祝您工作愉快!

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 20:58

已經(jīng)繳納了還是貸方。該怎么調(diào)賬呢?

方亮老師 解答

2020-01-10 20:59

是應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)明細(xì)科目出現(xiàn)您說(shuō)的情況?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 21:01

小規(guī)模。

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 21:01

之前一個(gè)人做的。完全看不懂。

方亮老師 解答

2020-01-10 21:01

是應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)明細(xì)科目出現(xiàn)您說(shuō)的情況?

A燕子 追問(wèn)

2020-01-10 21:02

末交增值稅有貸方余額

方亮老師 解答

2020-01-10 21:04

如果繳納之后還有余額,說(shuō)明計(jì)提多了,編制如下分錄沖銷(xiāo):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

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你好,是錯(cuò)的
2016-11-17 17:01:20
你好,是不含稅銷(xiāo)售額*3%計(jì)算繳納增值稅
2017-01-05 12:03:13
您好!如果你沒(méi)有申請(qǐng)差額征收就按開(kāi)票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好!按實(shí)際應(yīng)交的增值稅來(lái)填。
2017-11-06 11:53:52
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