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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-10 22:10

你好,可以暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣科目下。

妹陀 追問

2020-01-10 22:18

比如原結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費未交增值稅1000,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進賬稅額1000,如果要轉(zhuǎn)過去跟增值稅主表保持一致,分錄是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額1000,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅1000嗎?

QQ老師 解答

2020-01-10 22:20

你好!是的可以這樣處理

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上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
你好,增值稅要做轉(zhuǎn)出的。
2018-09-18 16:33:57
你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2020-06-04 11:22:53
是的
2016-03-09 14:01:25
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