
你好老師,11月份代開專票扣交過增值稅后又作廢了,12月又重新代開專票沒扣增值稅,說的是可以抵消11月作廢的專票增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報系統(tǒng)又帶出了12月要交的增值稅,申報數(shù)據(jù)該怎么填寫才不帶出來呢
答: 預(yù)繳稅額這個一欄可以填寫你之前交么
你好!本月開了19000元增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)申報表 減免稅表怎么申報
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人 自行開具的么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2020.5月開6%的技術(shù)服務(wù)專票,(含稅總額3500),本期增值稅申報稅務(wù)系統(tǒng)B08報表如何申報呢?
答: 你好,你們是差額抵扣的嗎?
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報增值稅申報表怎么填呀?
我們是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅有自己開票和稅務(wù)代開專用發(fā)票,附加稅申報是按代開增值稅繳納稅額填報嗎?
3月份代開一張增值稅專用發(fā)票,增值稅稅款在稅務(wù)局已繳,在申報的時候還顯示讓交,增值稅申報應(yīng)該怎么報

