
你好,我想問一下,我們(有獨立財務賬套)收到總部打來的不用償還的備用金,做分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-總部 每個月都有這樣的業(yè)務,可是這樣其他應付款就會掛賬金額很大,怎么解決呢? 謝謝啦?。?!
答: 你好 分公司的嗎 營業(yè)外收入
去年的賬,借庫存現(xiàn)金10000,貸其他應付款10000,做成了借庫存現(xiàn)金10000,借其它應付款-10000,這個應該怎么做分錄調(diào)?。?/p>
答: 你好,這分錄并沒有錯誤啊 計入借方負數(shù)1萬,與計入貸方正數(shù)1萬,結果是一樣的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我們會計做分錄用庫存現(xiàn)金發(fā)放了工資,為什么他還要做一筆其他應付款,借股東錢的分錄呢
答: 你好,可能是賬面庫存現(xiàn)金余額不足以支付所有工資,所以就做了一筆現(xiàn)金借款用來發(fā)放工資


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2020-01-11 16:56
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2020-01-11 16:57
鄒老師 解答
2020-01-11 16:57
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2020-01-11 17:00
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2020-01-11 17:03
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2020-01-11 17:08