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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-11 16:54

你好,可能是賬面庫存現(xiàn)金余額不足以支付所有工資,所以就做了一筆現(xiàn)金借款用來發(fā)放工資

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-01-11 16:56

好的,可是我們還有一個會計他做完工資的分錄之后。還做一筆預付賬款的。這是說明提前發(fā)放了工資嗎?

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-01-11 16:57

就是第一筆工資分錄和那個會計是一樣的。也是用庫存現(xiàn)金發(fā)放工資,但是第2筆分錄他做的不是其他應付款股東,而是預付賬款。我不太懂他這樣做為什么

鄒老師 解答

2020-01-11 16:57

你好,所做的預付賬款的分錄是什么呢?

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-01-11 17:00

我不太記得,但是我看著像有一個預付賬款的分錄。也是關于工資的。是他做錯了嗎?

鄒老師 解答

2020-01-11 17:03

你好,需要知道對方做的關于工資的預付款分錄是什么,才知道是否有錯誤的
你只是描述,這樣不知道對方具體分錄是什么,無法判斷的
如果員工之前預支了工資,借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金等科目
之后發(fā)放的時候,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款,庫存現(xiàn)金等科目

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-01-11 17:06

好的,謝謝您,理解了

鄒老師 解答

2020-01-11 17:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 分公司的嗎 營業(yè)外收入
2020-03-04 22:18:43
你好,這分錄并沒有錯誤啊 計入借方負數(shù)1萬,與計入貸方正數(shù)1萬,結果是一樣的啊
2019-07-31 17:26:11
您好,可以這樣做,就是掛往來,
2019-01-12 22:28:48
你好,可能是賬面庫存現(xiàn)金余額不足以支付所有工資,所以就做了一筆現(xiàn)金借款用來發(fā)放工資
2020-01-11 16:54:38
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
2019-06-05 12:22:30
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