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微信用戶(hù)
于2020-01-12 15:37 發(fā)布 ??2539次瀏覽
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-12 15:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
微信用戶(hù) 追問(wèn)
2020-01-12 15:45
我知道正常如何結(jié)轉(zhuǎn)科目,我的意思是,在之前年度一直有余額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額+轉(zhuǎn)出未交增值稅,多余的這個(gè)余額要調(diào)整到哪個(gè)科目里,如果不調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就不平
郭老師 解答
2020-01-12 15:49
在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的借方表示留底
2020-01-12 15:54
借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6150838.48貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 5253280.56 轉(zhuǎn)出未交增值稅 772864.55這個(gè)分錄不平,銷(xiāo)項(xiàng)稅額有貸方124693.37沒(méi)有科目下進(jìn)去,怎么才能讓這個(gè)科目平了,是否要調(diào)整到以前年度損益科目還是其他科目
2020-01-12 15:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷(xiāo)項(xiàng)124693.37
2020-01-12 19:30
那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不久一直留有余額嗎
2020-01-12 19:36
你不交稅會(huì)一直有余額的
2020-01-12 22:06
稅是按月計(jì)提交的,但是有以前年度的遺留問(wèn)題,我就是想問(wèn)一下怎么才能調(diào)平之后不帶到明年去
2020-01-12 22:17
留底次年繼續(xù)抵扣就行了
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
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