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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 19:46

你好,小規(guī)模不計(jì)提增值稅
你只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你計(jì)提怎么做的,紅沖金額多少

c123456 追問(wèn)

2020-01-12 19:52

我是這個(gè)月剛接手的,也是新手,具體怎么操作呢?比如計(jì)提時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    50000
貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加/增值稅   50000
這個(gè)月應(yīng)該怎么做?

郭老師 解答

2020-01-12 20:00

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50000
需要交借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存

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@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整,還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
2017-07-07 21:15:46
您好,月底,借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?;蛘?,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
同學(xué)您好,你好,要看金額的。如果金額小,直接用損益類(lèi)科目進(jìn)行調(diào)整,如果金額大,要用以前年度損益調(diào)整的
2022-03-23 19:07:19
你好,以前年度損益調(diào)整,屬于損益類(lèi)科目?
2022-02-23 09:07:25
你好,直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整就行。
2022-01-12 10:56:45
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