
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因為利潤分配――未分配利潤默認貸方余額的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,借:本年利潤 -53.82 貸:財務(wù)費用-利息費用 -113.82 財務(wù)費用-手續(xù)費59.5,還需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎?怎么做分錄
答: 您好,需要的,分錄,借:本年利潤,53.82 ,貸:利潤分配-未分配利潤,53.82 。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 每月底 結(jié)轉(zhuǎn)時 用不用寫這個分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤中啊
答: 您好!一般只需要年底一次。


開鑫 追問
2020-01-13 10:42
玲老師 解答
2020-01-13 10:47