外貿(mào)企業(yè),本月有出口業(yè)務(wù),再出口退稅系統(tǒng)操作完成后,生成一個(gè)出口退稅匯總表,接下來該怎么做?是去稅務(wù)局嗎?
學(xué)堂用戶_ph143839
于2020-01-13 20:19 發(fā)布 ??1489次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-01-13 20:55
你好,最后生成一個(gè)數(shù)據(jù)包,需要推送到電子稅務(wù)局申報(bào)的
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同學(xué),生產(chǎn)型退稅適合生產(chǎn)型制造企業(yè)出口貨物,外貿(mào)企業(yè)退稅適合于外貿(mào)公司出口貨物。他們的異同在于企業(yè)性質(zhì)不一樣,退稅的方式也不一樣,生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)行的是免抵退,外貿(mào)企業(yè)實(shí)行的免退。
2021-12-08 14:18:10

外貿(mào)出口企業(yè)如果是購進(jìn)貨物出口,取得的專用發(fā)票用于辦理退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)抵扣。當(dāng)然如果是購進(jìn)貨物用于內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額參加抵扣。
外貿(mào)企業(yè)是實(shí)行免退稅。因?yàn)閮?nèi)外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發(fā)票用于退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)。內(nèi)銷部份單獨(dú)就其進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額,所以不存在抵的問題。
如果生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品全部出口,沒有內(nèi)銷,其進(jìn)項(xiàng)在納稅申報(bào)時(shí)全部只能作為留底數(shù)(即內(nèi)銷銷項(xiàng)為零),所以內(nèi)銷部分等于“零抵稅”,也只有等出口環(huán)節(jié)退稅了。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)的區(qū)別就在于:適用退稅率和計(jì)算退稅的金額的不同。
2016-12-16 14:19:24

你按照?qǐng)D片上的功能讀入反饋數(shù)據(jù)。
2019-12-24 20:05:58

你好,最后生成一個(gè)數(shù)據(jù)包,需要推送到電子稅務(wù)局申報(bào)的
2020-01-13 20:55:14

同學(xué),你好!在電子稅務(wù)局軟件下載那里可以搜索到的,有些城市已經(jīng)啟用在線版出口退稅系統(tǒng)了,即在電子稅務(wù)局就可以操作了。同學(xué)可以試試的
2022-03-29 18:33:37
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學(xué)堂用戶_ph143839 追問
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2020-01-14 08:33
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