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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-13 20:32

你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:34

還要轉(zhuǎn)未分配利潤嗎,

鄒老師 解答

2020-01-13 20:35

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,完整分錄是
借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:37

好的,老師,我說怎么資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初不等于累計利潤表呢?

鄒老師 解答

2020-01-13 20:39

你好,需要考慮你這個分錄計入的利潤分配——未分配利潤金額對 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額影響才是的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計—以前年度損益調(diào)整
資產(chǎn)負債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以的

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:41

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-13 20:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2020-01-13 20:32:53
根據(jù)紅字發(fā)票沖減費用,然后按確認的發(fā)票確認費用
2019-11-29 09:51:42
那要看有關(guān)什么業(yè)務(wù)取得的發(fā)票,是否可以抵扣
2018-11-29 14:42:34
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