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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-13 20:41

這個需要說長期待攤費用與12月收入有關(guān)嗎?需要說具體的事項

感覺 追問

2020-01-13 20:47

沒有關(guān),之前是沒有收入做賬,現(xiàn)在有開票收入,開的是差額發(fā)票收入

江老師 解答

2020-01-13 20:48

那就是按差額做收入處理。成本抵減銷項稅。

感覺 追問

2020-01-13 20:49

請問會計分錄怎么寫,新手還不懂得做賬

江老師 解答

2020-01-13 20:54

一、支付的成本費用的入賬
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)
貸:銀行存款
二、支付可抵減的專票成本
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
三、做收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
就是銷項稅額,減掉進項稅額,減掉銷項稅額抵減,就是你們開具差額征收發(fā)票的銷項稅。

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你好,發(fā)生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應明細的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細,而不是設(shè)置 -長期待攤費用攤銷這個明細
2018-11-21 16:42:25
分錄是對的,但還是要看具體的借方明細,比如有的會計入 管理費用--開辦費攤銷或裝修費攤銷
2018-07-04 15:54:02
這個需要說長期待攤費用與12月收入有關(guān)嗎?需要說具體的事項
2020-01-13 20:41:52
這個需要說明長期待攤費用與開票收入有關(guān)嗎?
2020-01-13 20:45:41
您好 這樣賬務處理正確的
2019-10-03 14:22:37
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